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为全面履行内部审计工作职责,提高财务管理科学化、精细化水平,提高资金使用效益,有效发挥内控审计规范管理、防范风险、源头监督、完善治理的作用。根据集团公司《2025年度内部审计工作计划》安排,集团审计部对集团所属2合资公司2024年度财务收支情况进行了审计。
此次内部审计通过查阅凭证、会计报表资料等方式,重点审计收入完整性、支出真实性、内控制度有效性等方面,认真履行内部审计工作职责,充分发挥内部审计的基础防线作用。对合资公司有了进一步的认识,提出了相关问题,并及时给与整改建议。更好地发挥了内部审计在规范管理、完善内控、防范风险和提质增效等方面的重要作用,通过揭隐患、促管理,形成对权力长效监督的有力措施,不断强化重点领域、重点资金、重点部门的监管,为保障国有资产保值增值打下坚实的基础。
下一步,将多措并举进一步提升内部审计工作质效,在制度建设上精准发力,认真落实内部审计工作各项措施要求,加强整体谋划,强化工作协同和底线思维,努力开创集团内部审计工作新局面,为寿控集团高质量发展贡献审计力量。
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